集团公司组织召开2014年年报审计布置会
发布时间:2014-10-30     作者:信息员     浏览数:2721   分享到:
10月22日,集团公司组织召开2014年年报审计布置会。集团公司党委副书记牛跃进出席会议并讲话。各公司分管财务工作的副总、财务负责人、各审计事务所负责人和集团计划财务部、内控部相关人员参加了会议。
年度报表审计是集团审计工作的重要内容。会议首先对今年的审计计划进行了安排部署,主要明确了审计目标和审计范围、强调了审计重点和各阶段的时间节点、对事务所和被审计单位提出了业务要求。随后,集团计划财务部、主审所针对本次年报审计,分别从业务、管理等角度,结合往年审计中发现的一些问题,提出了详细要求和注意事项。
会议最后,牛跃进对被审单位、会计师事务所、内控部分别提出了要求:一是集团下属各公司要高度重视、积极配合、强化沟通,各单位要提高对审计的认识,以解决问题的心态和学习提高的心态对待审计,如实向事务所提供资料、反映问题;二是事务所在审计过程中要独立、客观、公正地发表审计意见,对公司的经营管理多提建议和指导,为集团公司的可持续发展做好“体检”。同时,要将国家政策的新要求与审计工作相结合,重点关注各公司上年度审计问题整改情况、“三重一大”决策程序的合规合法、“三公经费”的支出情况等;三是内控部除了要强化全过程跟踪、做好组织和指导、协调各方关系外,还要加强与被审计单位和会计师事务所的沟通,深入了解和帮助企业解决问题。要注重与被审计单位负责人的沟通,各阶段审计结果及时让各单位一把手掌握和知情。把握好审计节奏,确保审计任务按时完成。
通讯员 廖海波
年度报表审计是集团审计工作的重要内容。会议首先对今年的审计计划进行了安排部署,主要明确了审计目标和审计范围、强调了审计重点和各阶段的时间节点、对事务所和被审计单位提出了业务要求。随后,集团计划财务部、主审所针对本次年报审计,分别从业务、管理等角度,结合往年审计中发现的一些问题,提出了详细要求和注意事项。
会议最后,牛跃进对被审单位、会计师事务所、内控部分别提出了要求:一是集团下属各公司要高度重视、积极配合、强化沟通,各单位要提高对审计的认识,以解决问题的心态和学习提高的心态对待审计,如实向事务所提供资料、反映问题;二是事务所在审计过程中要独立、客观、公正地发表审计意见,对公司的经营管理多提建议和指导,为集团公司的可持续发展做好“体检”。同时,要将国家政策的新要求与审计工作相结合,重点关注各公司上年度审计问题整改情况、“三重一大”决策程序的合规合法、“三公经费”的支出情况等;三是内控部除了要强化全过程跟踪、做好组织和指导、协调各方关系外,还要加强与被审计单位和会计师事务所的沟通,深入了解和帮助企业解决问题。要注重与被审计单位负责人的沟通,各阶段审计结果及时让各单位一把手掌握和知情。把握好审计节奏,确保审计任务按时完成。
通讯员 廖海波